序号
10
招聘单位
六盘水公司
岗位
合规监督部
审计内控岗
人数
1
岗位职责
1.建立和完善公司的内部控制环境,制定内控体系和政策,确保合法合规、且适应公司的业务变化与发展;
2.根据公司整体规划,协助公司制度流程体系建设和优化工作,并负责跟踪、评估核心业务流程的执行情况,推动公司制度流程规范化工作;
3.负责公司整体风险管理,定期评估和监控内部控制系统运行的有效性,识别风险点,并提出改进措施,定期向董事会出具相关内控检查报告,并跟进各项内控检查报告问题的落实;
4.负责协助公司制定审计目标和计划以及相关的实施方案,协助各部门建立与维护有效的内部控制程序;
5.负责根据审计实施方案,开展内部控制及风险评估,监督内部控制的健全和执行情况;
6.负责检查公司各部门对经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况。