序号
5
部门
审计部
岗位名称
审计合规专员
岗位性质
聘用制
数量
1
岗位职责
1.负责集团及下属公司的财务收支、债权债务、经济效益等审计工作,编制审计方案并实施现场审计,确保财务数据的真实性、合规性;
2.对内部控制制度的健全性和执行有效性进行评估,提出改进建议,防范经营风险;
3.负责开展专项审计,跟踪审计整改落实情况;
4.监督集团业务活动是否符合国家法律法规及行业规范,识别潜在合规风险并制定应对措施;
5.参与修订内控制度及流程,推动合规文化建设,应对内外部合规检查,协调外部审计机构工作,确保审计结论有效落实;
6.定期进行风险评估,编制风险矩阵并向管理层汇报重大风险隐患;
7.撰写审计报告及合规分析报告,披露问题并提出决策建议;
8.参与集团重大投资项目的尽职调查及招投标监督,审核合同合规性;
9.整理审计档案,确保资料完整归档;
10.完成上级交办的临时任务。
备注