岗位职责
1.对各部门拟定或修订的内控制度进行复核、修改,参与公司关键业务及管理流程的梳理、优 化和更新;
2.参与复核、修改相关项目尽调报告、投资方案、立项议案等文件,提供修改意见,复核修改 相关投资协议和决议文件,组织开展项目的专家评审工作:
3.参与在管项目的后续轮次融资、重大事项处置、项目退出、常规投后上会议案等事项处置涉 及的文件撰写和复核,对已投项目进行监督管理及风险预警,撰写相关报告:
4.按照公司内部审计制度要求,协助部门负责人对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理等实施监督、评价和建议,配合集团公司、外部审计机构对公司开展审计工作;
5.拟定、修改及复核相关业务合同。根据公司业务需求,审核修改对外函件、法律文书等,按 照各部门需求,开展采购工作,按照《招标与采购管理办法》要求完成所有招投标资料整理、 归档和保管;
6.结合实际业务需要,独立或邀请外部专家开展法律及合规方面的培训。搜集并建立股权投资 、股权回购涉及的法律问题、典型案例库。