主要职责
1.制定完善内部审计制度和相关流程(包括审计原则、审计方式和检查结果要求等),对各单位及集团部门进行内部审计(包括不限于财务审计、业务审计、离任审计、采购审计等),及时发现经营过程中的偏差和问题,按程序要求被审计单位进行整改和报告;
2.负责公司监察工作,受理对集团内部经营者及下属公司人员的举报;对公司的管理效率、效能及经营行为的合规规范进行督查,协助公司纪委,依据国家法律规定及内部相关制度,调查、处理重大违规违纪及失职渎职等行为;
3.协助公司处理外审工作,提供必要的支持和沟通确保外部审计的顺利进行;
4.完成领导交办的其他工作。