内控内审总监(北京)
1
招考人数
基本信息
招录人数
1
职业代码
报考单位
浙江省文化产业投资集团有限公司
部门代码
职位信息
部门/单位
审计监察部
职位名称
内控内审总监(北京)
人数
1
主要职责
1.制定完善内部审计制度和相关流程(包括审计原则、审计方式和检查结果要求等),对各单位及集团部门进行内部审计(包括不限于财务审计、业务审计、离任审计、采购审计等),及时发现经营过程中的偏差和问题,按程序要求被审计单位进行整改和报告; 2.负责公司监察工作,受理对集团内部经营者及下属公司人员的举报;对公司的管理效率、效能及经营行为的合规规范进行督查,协助公司纪委,依据国家法律规定及内部相关制度,调查、处理重大违规违纪及失职渎职等行为; 3.协助公司处理外审工作,提供必要的支持和沟通确保外部审计的顺利进行; 4.完成领导交办的其他工作。
联系人及投递邮箱
祖女士 hr@zwhlgroup.com
报考条件
任职资格要求
1.本科及以上学历,会计学、审计学、金融学、工商管理相关专业; 2.具有10年以上内部审计工作经验,其中5年以上担任管理职务经验; 3.在大型企业或跨国公司有过成功的内控审计实践经验,熟悉上市公司的运作流程; 4.持有注册会计师、注册内部审计师、注册风险管理保证师等相关专业资格证书。