岗位职责
1.全面主持审计合规部工作;
2.牵头建立覆盖企业经营全流程(财务、采购、工程、投资等)的内部审计体系,制定年度审计计划并组织实施; 3.负责企业合规管理体系搭建,梳理业务流程中的合规风险点,制定合规管理制度并推动执行; 4.组织合规培训,解答各部门合规咨询,确保经营活动符合国家法律法规、行业监管规定及国企内部制度; 5.牵头处理上级单位(如国资委、审计局)转办的审计核查事项,配合外部审计机构开展工作; 6.对审计或合规检查中发现的违规违纪问题,组织调查取证,提出处理建议并督促责任落实,涉及重大风险时及时上报董事会及纪检部门; 7.对接企业内部各业务部门(如财务、采购、法务),协调审计合规工作开展;按要求向上级单位报送审计合规工作报告、重大风险事件处置情况等,确保信息披露及时、准确; 8.完成公司领导交办的其他工作。