工作职责
1.协助编制集团年度内部审计计划,聚焦财务收支、内控流程、业务合规及文旅项目运营(景区管理、招商合作、活动执行等),完成具体审计项目的资料收集、调研分析与执行方案细化。2.按审计方案开展现场核查,抽查核实财务凭证、票务收入、活动经费、招商合同履约等情况,规范收集审计证据;参与内控风险排查,跟踪行业法规与政策变动,梳理文旅业务全流程风险点,协助编制风险清单与预警材料。3.协助撰写审计工作底稿及报告初稿,针对文旅业务相关审计发现(成本管控、合规执行、资产使用等)提出整改建议,确保记录完整、结论客观。4.跟进审计问题整改落实,对接运营、财务、招商等部门收集佐证材料,协助更新整改台账与复盘;参与项目投资效益、文旅资产盘点、子公司经营等专项审计,完成数据整理分析与报表输出,配合运用数字化审计工具。5.配合跨部门协作(运营、风控、法务等)及外部检查,提供相关审计资料,恪守职业道德与保密准则,保障审计工作合规有序。6.完成公司交办的其他相关工作。