序号
14
引才单位
贵州能投产业集团
有限公司
单位代码
8014
岗位类型
管理岗位
职位名称
审计部财务内控审计管培生
职位代码
14
职位描述
1.参与制订公司内部审计规章制度、工作程序,促进形成审计业务内部控制制度体系;2.参与制订公司内部审计制度,协助明确内部审计工作的基本要求和工作标准;3.参与建立审计工作底稿和审计流程制度,促进审计工作流程化、标准化、科学化;4.参与制订和执行年度、季度审计工作计划,开展具体审计工作,落实审计监督全覆盖和重点突出原则;5.根据审计工作执行情况,提出调整审计范围、审计方向和审计资源分配的建议;6.贯彻风险导向,参与制订总体审计策略和具体审计计划,促进审计顺利实施;7.开展具体审计工作,审计范围包括但不限于财务报告核算、销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、预算管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露管理、干部经济责任审计等内容;8.具体开展会计资料及其他有关经济合同资料的审计,评价所反映的财务收支及有关经济活动交易的合法性、合规性、真实性和完整性,包括但不限于财务报告、业绩快报、预测性财务信息、财务预算、财务分析等;9.具体审计各会计科目、会计要素按照企业会计准则核算和进行正确的会计处理;10.预防和发现财务报告整体层面和认定层次存在的重大错报,及时反馈和纠正;11.监督公司税务处理、税收筹划与税收法律法规、规章规定的一致性和合理性;12.检查评价经济交易活动、业务模式依法合规情况和检查评价内部控制整体建设情况;13.监督各项财经纪律执行情况;14.根据干部管理权限,对所属公司主要负责人进行任期或离任经济责任审计;15.监督评价全集团内部控制完整性、有效性和合理性;16.检查评价全集团全面风险管理体系建设、执行情况;17.根据审计整改通知函内容跟踪审计发现问题整改情况;18.完成审计项目审计工作底稿的管理、保存,参与建立并完善纸质和电子档案管理制度;19.严格执行保密职责,把握审计成果知悉范围。
需求人数
1
工作经验(下限)
0
工作经验(上限)
5
是否不限工作经验
是
薪资类别
年薪
薪酬展示类型
按政策执行
最低薪资
面议
最高薪资
面议
福利待遇
1、按照国家规定购买社会保险。
2、提供工会福利、年度免费体检、企业年金。
3、除国家规定的所有法定节假日以外,根据服务年限,可享受带薪年假。
岗位急需紧缺指数
储备
引进方式
全职
联系人
魏伟
联系电话
19338599996
投递邮箱
hr@gzntjt.com